1с консультации

  ПРОГРАММЫ ФИРМЫ "1С"
 
   НАСТРОЙКА "1С"
 

  1С СОПРОВОЖДЕНИЕ
 

ВХОД В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН       

1С ФОРУМ

1С КОНСУЛЬТАЦИИ
 
  РЕЛИЗЫ ПРОГРАММ 1С
  КОНСУЛЬТАЦИИ 1С

    Управление Производственным Предприятием Учет в соответствии с ПБУ 2/2008. Планируется ли в УПП добавлять возможность вести учет в соответствии с ПБУ 2/2008? У нас назрела такая необходимость, хочется знать, дорабатывать самим или дождаться типовых изменений

 

    БП 1.6.19.3 Поясните пожалуйста как правильно вводить документ "Подтверждение 0 ставки НДС". а) Документ "Подтверждение 0 ставки НДС" вводится в момент сбора документов для подтверждения 0 ставки НДС и передачу их в налоговую. При этом введеные записи в нем появляются в 5 разделе декларации НДС. Но если возникла такая ситуация: налоговая отказала в применении 0 ставки (причина не достаточно документов). Возникает две ситуации: 1 -Организация собирает доп. документы и еще раз подает. Как оформить эту ситуацию 2- Организация решает не применять возварт по 0 ставке. Как оформить эту ситуацию б) Документ "Подтверждение 0 ставки НДС" вводится в момент подтверждение 0 ставки налоговой. При этом введеные записи в нем, не появляются в 5 разделе декларации НДС. Это не правельно.

 

 

ICQ - Консультант [358-639-187]
 

ПОДРОБНЕЕ >>

  ВНЕДРЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Автоматизация компании ООО "Сфера-Авто Ко" на базе программного продукта «1С:Бухгалтерия 8»
    Для реализации поставленных задач руководством компании ООО "Сфера-Авто Ко" используют в работе программный продукт «1С:Бухгалтерия 8».

 

Автоматизация деятельности ИП Ахметовой Елены Николаевны на базе программного продукта «1С:Управляющий 8»
    Для реализации поставленных задач ИП Ахметова Елена Николаевна решила использовать программный продукт «1С:Управляющий 8»...

 

ПОДРОБНЕЕ >>

  РЕКОМЕНДАЦИИ - РАССЫЛКА

 

Актуальные рекомендации
на нашем новом сайте

ПРЕДПРИЯТИЕ 8
  ПОДАРКИ С КАЖДОЙ ПОКУПКОЙ

Консультации 1С - 1С:Предприятие 8

Вопрос:

БП 1..6.9.4. Организация УСН. Делаю документ отражение ЗП в регламентном учете. В нем появляются проводки: 44.01 - 69.хх.х Я так понимаю, этой проводкой налог только начислен, но не перечислен. Чтобы этот налог попал в КУДиР он должен быть начислен и перечислен. Формирую КУДиР, в графе 3 написано: Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Март 2007. Признаны расходы на уплату налогов (взносов), счет 69.02.2 "Накопительная часть трудовой пенсии". Как он может туда попадать, если еще не перечислен?
Ответ:
Возможно, была оплата за предыдущий месяц без начисления налогов и в этом месяце он их зачел. Все вам расскажет регистр накопления "Расходы при УСН" - там все видно

-----------------------------------------

-> КОНСУЛЬТАЦИИ НА 1С ФОРУМЕ <-

Copyright © 2006-2010гг. Все права защищены. Написать письмо, каталог, карта сайта  


Перепечатка и любое другое использование материалов сайта www.1с01.ru
возможны только с письменного разрешения владельца сайта.